公司开展年度内部审计工作

来源:澳门金莎官网发布时间: 2008年09月10日浏览次数:

  近日,公司召开专题会议部署内部审计工作,会议要求自200898日至930日,对公司各经营机构200771日至2008630日所开展的各项业务工作进行审计。

  审计分为业务审计和分公司财务审计两个部分:

  业务审计重点是理赔、承保、合同结清三个方面:理赔审计,主要通过对经营机构临分业务单笔赔款、比例合同下现金赔款和定期账单的未决赔款的审核,审查各经营机构权限内管理是否合规,重点赔案跟踪制度是否落实;承保审计,是在审计理赔案件基础上的延伸,重点对业务管理规定的执行,包括业务流程、风险评估、权限审批、立卷归档等进行审核;合同结清方面,通过抽样审查的方式对已结清合同是否合规操作,应结清合同是否主动梳理并及时开展结清操作等情况进行审查。

  分公司财务审计,审核的重点是会计账务、费用支出以及固定资产等方面的管理是否合规。

  会议要求,今年的内部审计要把治理商业贿赂和各级负责人贯彻落实科学发展观、廉洁自律情况纳入审计监督的范围。

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